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2024.03.29,
2022秋学期,第0周
审计学
第一章 绪论
第二章 审计的种类、方法和程序
第三章 我国审计的组织形式
第四章 审计证据和审计工作底稿
第五章 审计计划、重要性与审计风险
第六章 内部控制系统及其评审
第七章 销售与收款循环审计
第八章 货币资金审计
第九章 完成审计工作与审计报告
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1
【PPT课件】
1-1 审计的产生与发展
2016-05-13
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【PPT课件】
1-2 审计的概念和属性
2016-05-13
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3
【PPT课件】
1-3 审计的目标、对象、职能和作用
2016-05-13
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795
4
【PPT课件】
2-1 审计种类
2016-05-13
1
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5
【PPT课件】
2-2 审计的技术方法
2016-05-13
1
768
6
【PPT课件】
2-3 审计抽样
2016-05-13
1
837
7
【PPT课件】
2-4 审计方法的具体运用案例
2016-05-13
1
690
8
【PPT课件】
2-5 审计程序
2016-05-13
1
852
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【PPT课件】
3-1 政府审计机关
2016-05-13
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【PPT课件】
3-2 内部审计机构
2016-05-13
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660
11
【PPT课件】
3-3 民间审计组织
2016-05-13
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【PPT课件】
3-4 注册会计师职业道德和法律责任
2016-05-13
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【PPT课件】
3-5 CPA的职业道德与法律责任
2016-05-13
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【PPT课件】
4-1 审计证据
2016-05-13
1
735
15
【PPT课件】
4-2 审计工作底稿概述
2016-05-13
1
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16
【PPT课件】
4-3 审计工作底稿的格式、要素和范围
2016-05-13
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17
【PPT课件】
4-4审计工作底稿的归档
2016-05-13
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【PPT课件】
5-1 审计计划
2016-05-13
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【PPT课件】
5-2重要性的定义与运用
2016-05-13
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735
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【PPT课件】
5-3 重要性水平的确定与错报
2016-05-13
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【PPT课件】
5-4 审计风险
2016-05-13
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【PPT课件】
6-1 内部控制系统
2016-05-13
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【PPT课件】
6-2 财务报告内部控制
2016-05-13
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【PPT课件】
6-3 内部控制的描述
2016-05-13
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【PPT课件】
6-4 内部控制评价
2016-05-13
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640
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【PPT课件】
6-5 内部控制审计
2016-05-13
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646
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【PPT课件】
6-6 内部控制审计报告
2016-05-13
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729
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【PPT课件】
7-1 销售与收款循环概述
2019-04-24
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【PPT课件】
7-2 销售与收款循环的控制测试
2019-04-24
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【PPT课件】
7-3 营业收入与应收账款审计
2019-04-24
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387
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【PPT课件】
8-1 货币资金概述
2016-05-13
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【PPT课件】
8-2 库存现金审计
2016-05-13
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8-3 银行存款审计
2016-05-13
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【PPT课件】
9-1 期初余额及期后事项
2016-05-13
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【PPT课件】
9-2 评价审计结果
2016-05-13
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【PPT课件】
9-3 审计报告
2016-05-13
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【PPT课件】
9-4 审计报告的编制步骤和管理建议
2016-05-13
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